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决算公开2017
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区委办   决算公开2016
白碱滩区区委办2016年度部门决算情况说明

附件2:

2016年度部门决算目录

 

第一部分  部门概况

一、  部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、  人员构成情况。

三、  决算年度的主要工作任务

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、职能和预算单位构成。

根据克拉玛依市机构改革领导小组办公室文件《关于印发<克拉玛依市白碱滩区党政机构改革方案>的通知》(新克党委字〔2007〕6号)精神,设立克拉玛依市白碱滩区委员会办公室。区委办公室是区委的办事机构。只要职能为:

1.负责全面了解全区经济与社会发展情况,及时掌握其重大动态,为区委科学决策发挥参谋助手作用。

2.负责区委日常工作的综合协调。

3.承担区委文件的起草、修订、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

4.负责对区委工作部署贯彻落实的督促检查,负责区委及其领导同志指示、批示的催办、查办工作。

5.负责区委系统的信息工作和区委系统信息组织体系的建设、管理工作。

6.协助区委领导做好有关调查研究工作。

7.筹备组织区委有关会议、活动和日常接待工作。

8.负责区委系统办公自动化和文秘人员的专业培训、业务指导工作。

9.负责区人大、区政府报区委的法规性文件的政策研究审理及区委和区委办公室公文的规范把关。

10.负责机要、保密工作。

11.负责区委政策研究工作。

12. 承办区委领导交办的其他工作。

二、人员构成情况。

根据《关于印发<克拉玛依市白碱滩区委员会办公室只能配置和人员编制方案>的通知》(克机改办发〔2007〕76号),区委办公室行政编制8名。其中:区领导职数2名(书记1名,副书记1名),区委办公室领导职数3名。

三、决算年度的主要工作任务。

2016年,在区委及区委领导的正确领导下,以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,认真执行区委及区委领导的决策部署,扎实开展“三严三实”活动,紧紧围绕全区发展大局,认真履行重大事项。一年来,共召开区委业务工作会议12次,常委会会议22次,保密培训1次,保密检查3次,参与全区大型活动5次,开展活动10次,迎接上级工作检查考核和其他地区考察调研多次,顺利完成了区委年初制定的各项任务,为促进经济社会协调发展,推进社会主义民主法制建设,维护我区社会稳定和长治久安发挥了积极作用。


第二部分 2016年度部门决算表

附表:(见附件)

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计259.44万元,其中:本年收入259.44万元,用事业基金弥补0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2016年度支出总计259.44万元,其中:本年支出259.44万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总计各减少245.86万元,主要原因是:涉及稳定的经费及人武部经费从本部门经费列表中划出。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计259.44万元,其中:财政拨款收入259.44万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计259.44万元,其中:基本支出259.44万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算259.44万元,财政拨款支出决算259.44万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少245.86万元,主要原因是:涉及稳定的经费及人武部经费从本部门经费列表中划出。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出259.44万元,占本年支出合计100.00%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少245.86万元,主要原因是:涉及稳定经费及人武部经费从本部门经费列表中划出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出211.78万元,占81.00%;社会保障和就业支出 47.66万元,占19.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.92万元,支出决算为259.44万元,完成年初预算117.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加预算项目。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出259.44万元,其中:人员经费226.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费33.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为0.55万元,完成预算的11.00%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算的11.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算为0.55万元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出决算0.00万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。主要用于: ……。2016年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.55万元,其中:外事接待支出0.00万元,主要用于……。国内公务接待支出0.55万元。主要用于四届六次党代表用餐费用。2016年共接待国内来访团组1个、来宾70人次(不包括陪同人员)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0.00万元,增长(下降)0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,增长(下降)0.00%;公务接待费支出决算为0.55万元,下降96.00%。具体原因如下:

1. 因公出国(境)费支出增长(下降)的原因主要是:无因公出国任务。

2.公务用车购置及运行费增长(下降)的原因主要是:为购置公车。

3.公务接待费增长(下降)的原因主要是:严格审核把关公务接待。

八、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出(公用经费)情况。

机关运行经费支出33.04元。其中办公费2.08万元,邮电费4.92万元,差旅费7.94万元,会议费5.95万元,培训费0.45万元,公务接待费0.55万元,专用材料费3.17万元,劳务费0.11万元,工会经费1.59万元,福利费1.99万元,其他交通费用0.39万元,其他商品和服务支出3.91万元。

(二)政府采购支出情况。

政府实际采购合计1.94万元。其中,货物实际采购金额为1.94万元,工程实际采购金额为0.00万元,服务实际采购金额为0.00万元。

(三)国有资产占用情况。

(四)部门预算绩效管理工作开展情况。

(五)其他情况。

 

 

第四部分  名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 


附件【1.2016年度白碱滩区部门决算批复表.xls
【详细】

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