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克拉玛依市第十七小学2016年度部门决算情况说明
2017-09-06 17:29     (点击: )

附件2:

2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

17小学人员以分流到各个单位,在编人员50人,退休55人

二、人员构成情况。

17小学人员以分流到各个单位,在编人员50人,退休55人

三、决算年度的主要工作任务。

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

附表:(见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计912.91万元,其中:本年收入912.91万元,用事业基金弥补0 万元,年初结转和结余 0万元。

2016年度支出总计912.91万元,其中:本年支出912.91万元,结余分配 0万元,年末结转和结余 0万元。

收入、支出总计各减少 0万元,主要原因是:

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 912.91万元,其中:财政拨款收入 912.91万元,占 %;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入万元,占 0 %;其他收入 0万元,占100 %。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计912.91万元,其中:基本支出912.91万元,占 %;项目支出 0万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算912.91万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少 132.12万元,主要原因是:压缩资金

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出912.91万元,占本年支出合计 100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加132.12万元,主要原因是:由于工资养老金调整支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出912.91万元,占100 %;教育支出883.24万元,占99 %;社会保障和就业支出29.67万元,占1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1268.22 万元,支出决算为912.91万元,完成年初预算80 %。决算数小于预算数的主要原因是:压缩资金

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出912.9 1万元,其中:人员经费881.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0 万元,完成预算的0 %,其中:其中因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元,完成预算的0 %;公务接待费支出决算为 0万元,完成预算的 0 %。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:根据中央八项规定,节约资金,减少公务接待次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元,占 0%;公务接待费支出决算为0 万元,占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算 0 万元,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中:公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于: ……。2016年公务用车购置数为 0 辆,公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费支出 0万元,其中:外事接待支出 0 万元,主要用于……。国内公务接待支出 0万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组 0 个、来宾 人次(不包括陪同人员)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,增长(下降)0 %;公务接待费支出决算为 0万元,增长(下降)0 %。具体原因如下:

1.因公出国(境)费支出增长(下降)的原因主要是:无

2.公务用车购置及运行费增长(下降)的原因主要是:无公务用车

3.公务接待费增长(下降)的原因主要是:根据中央八项规定,节约资金,减少公务接待次数。

八、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出(公用经费)情况。

2016年度公用经费支出31.68万元。主要包括:邮电费5.75万元、委托业务费12.03万元、工会经费7.46万元、福利费5.62万元、其他商品和服务支出0.82万元。

(二)政府采购支出情况。无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。无国有资产占用情况

(四)部门预算绩效管理工作开展情况。未开展部门预算绩效管理工作

(五)其他情况。无

 

 

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

附件【2016年度白碱滩区部门决算批复表.xls已下载
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