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白碱滩区委宣传部2016年度部门决算情况说明
2017-09-01 19:27     (点击: )

2016年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、 部门机构设置、职能和预算单位构成。

二、 人员构成情况。

三、 决算年度的主要工作任务

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

白碱滩区区委宣传部内设10个职能科室,分别为综合管理办公室、精神文明创建办公室、对外宣传办公室、“扫黄打非”办公室、未成年人思想道德建设工作办公室、国防教育办公室、思想教育宣传办公室、社会科学界联合会办公室、统战侨务办公室。核定行政编制6名,其中正科级领导职数3名(含党组书记1名)。主要职能为:

1.贯彻落实中央和省、市、区委关于思想宣传文化事业发展的指导方针。

2.按照中宣部、省、市委宣传部和区委的部署、要求,制定全区宣传思想工作的任务措施;指导各街道、区直各部门宣传思想工作。

3.负责指导全区的理论研究、理论教育和理论宣传工作。

4.负责引导社会舆论、新闻宣传、对外宣传;主管区委对外宣传工作。

5.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作;领导区思想政治工作研究会的工作。

6.从宏观上指导全区精神文化产品的生产,负责在方针政策和宣传文化业务上指导区文化体育局的工作。

7.负责全区精神文明建设工作的组织、指导、协调;领导区精神文明建设委员会办公室的工作。

8.指导宣传文化系统各部门的工作及有关政策、法规的拟定和实施;指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

9.组织宣传、贯彻市委和区委关于统一战线方针、政策,组织开展统一战线工作。

10.做好党外知识分子培训及联系工作。

11.负责调查研究、协调检查有关工作方针、政策的宣传贯彻执行工作,做好少数民族干部培养与推荐工作。

12.做好志愿者服务队伍组织相关工作。

13.承办区委和市委宣传部交办的其他事项。

二、人员构成情况。

根据《关于印发<中共克拉玛依市白碱滩区委员会宣传部(统一战线工作部)>职能配置和人员编制方案的通知》(克机改办发【2007】78号),设置部长1名、副部长2名、综合干事1名、宣传文化干事1名。根据《关于各区委宣传部设立未成年人思想道德建设工作办公室》(克机编发【2009】27号)文件规定,增设一名未成年人工作干事(事业编制)。根据《关于白碱滩区委宣传部(统战部)增加行政编制的通知》(克机编发【2010】52号),增加1名统战干事(行政编制)。根据《关于成立各区社会科学界联合会的通知》(克机编发【2012】56号),增加事业编制2名。

现实有:部长1人、副部长1人(兼文明办主任)、外宣办副主任1人,外宣办干事1人,综合干事1人、未成年人干事1人、统战副部长1人、社科联副主席1人,社科联干事1人。

三、决算年度的主要工作任务。

一、宣讲活动

宣讲活动,助力正本清源。建立宣讲队伍人才库,完善管理工作机制。将全区11个领域的宣讲团进行资源整合,发展宣讲员200余名,将107个课件、分为“9个专题,推出精品课程47个,开展宣讲活动112场次。

把握核心,完成5名草根宣讲员(反面案例警示)的基本信息及宣讲讲义的收集整理。在基层党组织开展《明辨是非 远离极端》青少年维汉双语教育读本认捐活动,辖区56家基层支部共认捐读本1123套。收集整理基层各族群众在“共居、共学、共事、共乐”中涌现出的民族团结大爱故事36篇。

各类宣传品,占领舆论阵地。2016年为区委中心组成员发放《习近平总书记系列重要讲话读本》等学习材料1790本。为辖区各街道、宗教场所、基层党组织发放“建设美丽新疆 共圆祖国梦想”系列连环画、新疆民族文学原创和民汉作品互译工程等宣传品2000册(张)。发放自治区党委宣传部制作的各类宣传品15000余册(张)。同时,制作编印维汉双语《精神文明导刊》8期。

二、思想教育宣传

两学一做,基础在学。做好区委中心组“两学一做”的组织与服务工作,以点带面做好支部的各类学习活动的组织、策划与督导。制定《“两学一做”学习教育方案》、《学党章党规、学系列讲话、做合格党员学习教育实施方案》、《对党绝对忠诚》等指导性方案。全年开展集中学习21场次,领导干部带头讲党课12场次,专题研讨3场次。

两学一做,关键在做。全体党员签订《“两学一做”党员公开承诺践诺书》。积极组织并参与“我是公民宣誓活动”、“我与祖国过生日集体升旗仪式等教育活动,参与率达到95%以上。积极参与远征社区值班、志愿服务、文体活动、理论宣讲等工作,累积服务时长132小时,积极参与“民族团结一家亲”结对帮扶,与泽普县、远征社区分别结对帮扶8组困难家庭,给予困难家庭5000余元的物质帮扶。发挥业务优势,全年面向各族群体开展宣讲8场次,覆盖各族群众900余人次。

三、对外宣传工作

围绕中心,对外宣传展树形象。围绕中心工作,对五届一次党代会、八届一次人代会、二届一次政协会、高新区升级创建、民族团结进步教育年、社区两委换届等重大主题活动进行宣传。加强与媒体合作,分别与克拉玛依日报社、克拉玛依广电中心签署合作协议,与克拉玛依日报做好反映我区“十二五”辉煌成果的“白碱滩区快马加鞭这五年”、“大部制改革” 等专题系列报道、开设《白碱滩新闻》专刊(两周一期);与克拉玛依广电中心策划了多期新闻系列报道、2期《相约演播室》、《砥砺前行》特刊、手机台《白碱滩之窗》专版和民族团结及优秀共产党员宣传等专题音视频、纸媒报道。全年在市级以上媒体发表各类宣传报道近1000余篇,其中克拉玛依日报500余篇。

整合资源,新媒体运用平稳有序。加强“白碱滩零距离”的宣传推介,策划“白碱滩区优秀人才榜”、“白碱滩区优秀共产党员风采录”和“白碱滩区道德模范人物”等网络专题推送活动。截止目前,发布微信174期(389期-563期),粉丝数达8276人。继续做好det365体育在线“新闻动态”的编辑发布工作,全年采稿各类新闻报道近2000篇,全面展示了白碱滩区的良好形象。

发挥优势,组建网评员队伍。加强网络舆情监管工作,选拔政治信念坚定,热爱网络宣传,熟悉网言网语,长期活跃在各新闻网站和网站论坛的8名同志,成立了核心的网评队伍,并为每一名网评员建立个人档案,由区委宣传部统一管理。按照《关于全面推进克拉玛依市网军队伍建设的通知》精神,完成32家基层单位、2个街道及15个社区的网络评论员的信息更新工作。完成第一批42名网络评论员的政治审核工作。

注重引导,提高舆论引导水平。制发了《白碱滩区网络舆情管理考核办法》、《突发公共事件新闻报道应急预案》等制度性文件,发现并及时处置强市论坛等主要媒体网络舆情11条,有效控制舆情的扩散,发挥了地方舆论引导的积极作用。

四、文明城市创建

稳步向前,文明创建工作深入推进。深化“讲文明树新风”主题活动的策划与推广,多平台、多渠道培育和践行社会主义核心价值观,传播道德正能量。深入开展文明交通、文明餐桌、文明网络等活动。编发《文明城市月督查专刊》10期,召开推进会8次,发布会议纪要5期,完成各类督办23份,解决各类问题879件。开展自治区文明单位零基启动,18家申报单位顺利完成初评。全年开展流动道德讲堂10场次,各级文明单位(社区)开展道德讲堂300余场次。

榜样引领,助力打造道德高地。积极组织并参与“我推荐、我评议最美新疆人”、克拉玛依市第四届“道德模范”、白碱滩区第三届“道德模范”推荐评选表彰活动。制定《白碱滩区道德模范帮扶礼遇制度》,全年向市文明办推荐道德模范14名,1名少先队员获得自治区级民族团结好少年荣誉称号。在《精神文明导刊》发布《民族团结进步年——白碱滩区“民族团结道德模范”事迹选录(一)(二)集》。

践行美德,未成年人思想道德建设常抓不懈。“630”社区学校“1+1”特色课程广受欢迎,振兴、五亭、新华3所示范点每日接纳放学失管未成年人约200余名。组织开展“我们的节日、争做美德少年、向国旗敬礼”等活动。收录各中小学43位美德少年事迹材料,编撰道德讲堂示范教材《红领巾心向党——美德少年》一书,在全区中小学推广使用。

提升素质,公益广告传播社会主义核心价值观。实现辖区“三路一网”公益广告发布归口管理,严格落实《白碱滩区公益广告发布暂行办法》,共发布各类宣传标语2000余条,制作道旗广告2000余面,更换公交站台宣传栏、墙体广告100余幅,制作遵德守礼提示牌、宣传牌1000余幅(条),让正能量占据有效舆论阵地。

第二部分 2016年度部门决算表

附表:(见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计291.85万元,其中:本年收入291.85万元,用事业基金弥补0万元,年初结转和结余0万元。

2016年度支出总计291.85万元,其中:本年支出291.85万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

收入、支出总计各减少14.90万元,主要原因是:减少公益广告、志愿者服务经费专项。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计291.85万元,其中:财政拨款收入291.85万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计291.85万元,其中:基本支出216.26万元,占74.09 %;项目支出75.59万元,占25.91%;经营支出0万元,占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支决算291.85万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少13.90万元,主要原因是:减少公益广告、志愿者服务经费专项。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出291.85万元,占本年支出合计100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.90万元,主要原因是:减少公益广告、志愿者服务经费专项。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出262.21万元,占89.84%;社会保障和就业支出29.64万元,占10.16%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.27 万元,支出决算为291.85万元,完成年初预算87.57%。决算数小于预算数的主要原因是:减少公益广告、志愿者服务经费专项。

六、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出261.26万元,其中:人员经费189.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于: ……。2016年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元,其中:外事接待支出0万元,主要用于……。国内公务接待支出0万元。主要用于……。2016年共接待国内来访团组0个、来宾 0人次(不包括陪同人员)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,增长(下降)0 %;公务接待费支出决算为0万元,下降62%。具体原因如下:

1.因公出国(境)费支出增长(下降)的原因主要是:无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费增长(下降)的原因主要是:无公务用车购置及运行。

3.公务接待费下降的原因主要是:厉行节约、减少加班餐费。

八、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出(公用经费)情况。

机关运行经费支出26.80元,其中:办公费2.76万元,邮电费2.38万元,差旅费5.31万元,培训费0.20万元,专用材料费9.99万元,工会经费1.35元,福利费1.68元,其他交通费用0.99万元,其他商品服务支出2.14万元

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出6.10万元,其中货物1.10万元,服务5.00万元。

(三)国有资产占用情况。无国有资产占用情况。

(四)部门预算绩效管理工作开展情况。无部门预算绩效管理工作开展情况。

(五)其他情况。无其他情况

 

 

第四部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

附件【1.2016年度白碱滩区部门决算批复表.xls已下载
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